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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6077 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: SERV.MONIT.MAN.ALARME
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO SERVIÇO MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL - NFSe Nº 17547 ORDEM DE COMPRA Nº 3581 REQUISIÇÃO Nº 57107 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 214,04 ISS(3%).............. R$ 6,42 VALOR LIQUIDO........ R$ 207,62 214,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 PRESTAÇÃO SERVIÇO MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL - NFSe Nº 17547 ORDEM DE COMPRA Nº 3581 REQUISIÇÃO Nº 57107 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 214,04 ISS(3%).............. R$ 6,42 VALOR LIQUIDO........ R$ 207,62 214,04
25/07/2018 PRESTAÇÃO SERVIÇO MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL - NFSe Nº 17547 ORDEM DE COMPRA Nº 3581 REQUISIÇÃO Nº 57107 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. VALOR BRUTO.......... R$ 214,04 ISS(3%).............. R$ 6,42 VALOR LIQUIDO........ R$ 207,62 214,04
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 214,04
TOTAL 214,04 214,04 214,04
SALDO A PAGAR 0,00