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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6085 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 118888 ORDEM COMPRA Nº 3575 REQUISIÇÃO Nº57111 EM ANEXO. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 118888 ORDEM COMPRA Nº 3575 REQUISIÇÃO Nº57111 EM ANEXO. 50,00
25/07/2018 PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE LEVARAM A PACIENTE PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 118888 ORDEM COMPRA Nº 3575 REQUISIÇÃO Nº57111 EM ANEXO. 50,00
31/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2018 ROBERVAL KLEMANN - 6585.... 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00