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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6094 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE PNEUS PARA USO NA CAREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3599 REQUISIÇÃO Nº57137 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE PNEUS PARA USO NA CAREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3599 REQUISIÇÃO Nº57137 590,00
27/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 003/157392 REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE PNEUS PARA USO NA CAREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3599 REQUISIÇÃO Nº 57137 590,00
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2018 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00