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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO AVENIDA SILVA TAVARES N* 1387 A ORDEM COMPRA Nº3604 REQUISIÇÃO Nº57130 NF SÉRIE U Nº63627919 20,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO AVENIDA SILVA TAVARES N* 1387 A ORDEM COMPRA Nº3604 REQUISIÇÃO Nº57130 NF SÉRIE U Nº63627919 20,72
26/07/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO AVENIDA SILVA TAVARES N* 1387 A ORDEM COMPRA Nº3604 REQUISIÇÃO Nº57130 NF SÉRIE U Nº63627919 20,72
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 20,72
TOTAL 20,72 20,72 20,72
SALDO A PAGAR 0,00