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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6110 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO UNO PLACA IOS - 6236 DA SEC.DE SAUDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3587 REQUISIÇÃO Nº 57121 NF Nº001/188622 136,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO UNO PLACA IOS - 6236 DA SEC.DE SAUDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3587 REQUISIÇÃO Nº 57121 NF Nº001/188622 136,27
26/07/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO UNO PLACA IOS - 6236 DA SEC.DE SAUDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3587 REQUISIÇÃO Nº 57121 NF Nº001/188622 136,27
27/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 136,27
TOTAL 136,27 136,27 136,27
SALDO A PAGAR 0,00