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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6202 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM CURSOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3669 REQUISIÇÃO Nº57200 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS D1 Nº 1817; 1/650;1/674 EM ANEXO. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM CURSOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3669 REQUISIÇÃO Nº57200 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS D1 Nº 1817; 1/650;1/674 EM ANEXO. 75,00
31/07/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM CURSOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3669 REQUISIÇÃO Nº57200 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS D1 Nº 1817;1/650;1/674 EM ANEXO. 75,00
03/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2018 SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA - 2599 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00