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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 621 Data de lançamento: 25/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE REQUISIÇÃO Nº 54048/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 303/2018. 1.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2018 PREVIO REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE REQUISIÇÃO Nº 54048/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 303/2018. 1.170,00
30/01/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 1200 REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE REQUISIÇÃO Nº 54048/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 303/2018 1.170,00
31/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00