Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
PRÉVIO
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675 |
821,28 |
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| 09/08/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE PARTE NFSE Nº 1573 PERIODO DE 06/07/2018 A 31/07/2018 EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675
BRUTO: 110,37 ISS( 3,50%): 3,86 LIQUIDO: 106,51 |
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110,37 |
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| 13/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2018 - REF. Locação de impressora conforme contrato nº 065/2018. Bruto: 110,37 ISSQN(3,50%): 3,86 Liquido: 106,51
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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110,37 |
| 11/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE PARTE DA NFSe Nº 1806 PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
BRUTO: 136,88 ISS(3,5%): 4,79 LIQUIDO: 132,09
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675 |
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136,88 |
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| 14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BRUTO:136,88 ISS(3,5%):4,79 LÍQUIDO:132,09
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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136,88 |
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme PARTE Nota Fiscal Nº 2020; PERIODO DE 01/09/2018 Á 30/09/2018 EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675 BRUTO R$ 136,88 ISS (3,5%) R$ 4,79 LIQUIDO R$ 132,09 |
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136,88 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BRUTO:136,88 ISS(3,5%):4,79 LÍQ:132,09
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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136,88 |
| 13/11/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675 Conforme Nota Fiscal Nº 2138; |
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136,88 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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136,88 |
| 10/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA LOCAÇÃO Nº 381 (PARTE)PERIODO 01/11 Á 30/11/2018
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675 |
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136,88 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 065/2018.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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136,88 |
| 27/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018 FATURA Nº 572
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57170 ORDEM DE COMPRA Nº 3675 |
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136,88 |
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| 27/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR LANÇADO A MAIOR |
-26,51 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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136,88 |
| TOTAL |
794,77 |
794,77 |
794,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |