Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
PRÉVIO
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667 |
3.061,80 |
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| 09/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSE Nº 577/2018 PERÍODO 06/07/2018 Á 31/07/2018 REFERENTE
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667
BRUTO: 411,50 ISS( 3,50% ) : 14,40 LIQUIDO: 397,10 |
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411,50 |
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| 13/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 - REF. Locação de impressoras, conforme contrato nº 065/2018. Bruto: 411,50 ISSQN(3,5%): 14,40 Liquido: 397,10
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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411,50 |
| 11/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe Nº 1810 PERÍODO DE 01/08/2018 Á 31/08/2018 EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667
BRUTO: 510,30 ISS( 3,50 % ): 17,86 LIQUIDO: 492,44 |
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510,30 |
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| 14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UBS E SECRETÁRIA DE SAÚDE - BRUTO:510,30 ISS(3,5%):17,86 LÍQUIDO:492,44
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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510,30 |
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 2019; PERIODO DE 01/09/2018 Á 30/09/2018
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667 BRUTO R$ 510,30 ISS(3,5%) R$ 17,86 LIQUIDO R$ 492,44 |
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510,30 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UBS E SEC. SAÚDE - BRUTO:510,30 ISS(3,5%):17,86 LÍQ:492,44
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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510,30 |
| 14/11/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667 Conforme Nota Fiscal Nº 2139; |
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510,30 |
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| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO NA UBS E SEC. SAÚDE
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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510,30 |
| 10/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/11/18 Á 30/11/18 CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 384
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667 |
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510,30 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 065/2018.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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510,30 |
| 27/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018 FATURA Nº 575
EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO Nº 030/2018 PELO PERÍODO DE SEIS MESES REQUISIÇÃO Nº 57194 ORDEM DE COMPRA Nº 3667 |
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510,30 |
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| 27/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR LANÇADO A MAIOR |
-98,80 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA USO UBS E SEC. SAÚDE
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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510,30 |
| TOTAL |
2.963,00 |
2.963,00 |
2.963,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |