O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6249 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 2.874,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 2.874,24
09/08/2018 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NFSE Nº 1576 PERIODO DE 06/07/2018 A 31/07/2018 REF.EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 386,25
13/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018 - REF. Manutenção de impressoras, conforme contrato nº 065/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 386,25
11/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe Nº 1815 PERÍODO DE 01/08/2018 Á 31/08/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 479,04
14/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UBS E SECRETÁRIA DE SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
08/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 2018; PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 479,04
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UBS E SEC. SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
14/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 Conforme Nota Fiscal Nº 2144; 479,04
22/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UBS E SEC. SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
06/12/2018 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 2416 PERIODO DE 01/11/2018 Á 30/11/2018 REF. EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 479,04
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 065/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
27/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 2422; PERIODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3666 REQUISIÇÃO Nº57195 479,04
27/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR LANÇADO A MAIOR -92,79
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SEC. SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
TOTAL 2.781,45 2.781,45 2.781,45
SALDO A PAGAR 0,00