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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6256 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 REQUISIÇÃO Nº52318 ORDEM DE COMPRA Nº3734 101,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 REQUISIÇÃO Nº52318 ORDEM DE COMPRA Nº3734 101,25
03/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2106 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 REQUISIÇÃO Nº52318 ORDEM DE COMPRA Nº3734 101,25
05/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 101,25
TOTAL 101,25 101,25 101,25
SALDO A PAGAR 0,00