| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 6256 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 REQUISIÇÃO Nº52318 ORDEM DE COMPRA Nº3734 | 101,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 REQUISIÇÃO Nº52318 ORDEM DE COMPRA Nº3734 | 101,25 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2106 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 REQUISIÇÃO Nº52318 ORDEM DE COMPRA Nº3734 | 101,25 | ||
| 05/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 101,25 | ||
| TOTAL | 101,25 | 101,25 | 101,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||