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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6258 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C ORDEM COMPRA Nº3713 REQUISIÇÃO Nº57238 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C ORDEM COMPRA Nº3713 REQUISIÇÃO Nº57238 28,00
06/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193742 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C ORDEM COMPRA Nº3713 REQUISIÇÃO Nº57238 28,00
08/08/2018 Pagamento de Empenho 6258/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00