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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6259 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 ORDEM COMPRA Nº3710 REQUISIÇÃO Nº57233 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 ORDEM COMPRA Nº3710 REQUISIÇÃO Nº57233 28,00
06/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193745 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 ORDEM COMPRA Nº3710 REQUISIÇÃO Nº57233 28,00
08/08/2018 Pagamento de Empenho 6259/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00