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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6263 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3699 REQUISIÇÃO:57237 58,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3699 REQUISIÇÃO:57237 58,35
03/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/116934 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3699 REQUISIÇÃO:57237 58,35
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 58,35
TOTAL 58,35 58,35 58,35
SALDO A PAGAR 0,00