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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6278 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº 3746 REQUISIÇÃO Nº57230 DOCUMENTO Nº 1807000040125 175,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº 3746 REQUISIÇÃO Nº57230 DOCUMENTO Nº 1807000040125 175,77
01/08/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº 3746 REQUISIÇÃO Nº57230 DOCUMENTO Nº 1807000040125 175,77
03/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6278/2018 OI S A - 3893 175,77
TOTAL 175,77 175,77 175,77
SALDO A PAGAR 0,00