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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6305 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS AGOSTO/2018 594,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS AGOSTO/2018 594,02
02/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018 594,02
13/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 594,02
TOTAL 594,02 594,02 594,02
SALDO A PAGAR 0,00