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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6335 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE QUATRO PNEUS NO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 3784 RECIBO DE RPA Nº005 REQUISIÇÃO Nº57292 VALOR BRUTO......... R$ 60,00 INSS(11%)........... R$ 6,60 LIQUIDO............. R$ 53,40 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE QUATRO PNEUS NO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 3784 RECIBO DE RPA Nº005 REQUISIÇÃO Nº57292 VALOR BRUTO......... R$ 60,00 INSS(11%)........... R$ 6,60 LIQUIDO............. R$ 53,40 60,00
02/08/2018 REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE QUATRO PNEUS NO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 3784 RECIBO DE RPA Nº005 REQUISIÇÃO Nº57292 VALOR BRUTO......... R$ 60,00 INSS(11%)........... R$ 6,60 LIQUIDO............. R$ 53,40 60,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-MDE 02/08/2018 6,60 Lançada
TOTAL   6,60