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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 3782 REQUISIÇÃO Nº57165 1.355,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 3782 REQUISIÇÃO Nº57165 1.355,10
08/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2163 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 3782 REQUISIÇÃO Nº 57165 1.355,10
14/08/2018 Pagamento de Empenho 6339/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.355,10
TOTAL 1.355,10 1.355,10 1.355,10
SALDO A PAGAR 0,00