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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6340 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE SOLDA,LUBRIFICAÇÃO,PARTE ELÉTRICA,LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 3783 REQUISIÇÃO Nº57167 1.670,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE SOLDA,LUBRIFICAÇÃO,PARTE ELÉTRICA,LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 3783 REQUISIÇÃO Nº57167 1.670,50
08/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 949 REFERENTE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE SOLDA,LUBRIFICAÇÃO, PARTE ELÉTRICA,LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 3783 REQUISIÇÃO Nº57167 1.670,50
14/08/2018 Pagamento de Empenho 6340/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.670,50
TOTAL 1.670,50 1.670,50 1.670,50
SALDO A PAGAR 0,00