| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3762 REQUISIÇÃO:57286 | 143,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3762 REQUISIÇÃO:57286 | 143,09 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/117128 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3762 REQUISIÇÃO:57286 | 143,09 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 143,09 | ||
| TOTAL | 143,09 | 143,09 | 143,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||