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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6354 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORT.L/D,KIT AMORT,COXIM AMORT. DIANT.,ROLAMENTO COXIM AMORT. DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM COMPRA Nº3744 REQ.: 57267 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORT.L/D,KIT AMORT,COXIM AMORT. DIANT.,ROLAMENTO COXIM AMORT. DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM COMPRA Nº3744 REQ.: 57267 1.480,00
09/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE SÉRIE E Nº 022 REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORT.L/D,KIT AMORT,COXIM AMORT. DIANT.,ROLAMENTO COXIM AMORT. DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM COMPRA Nº3744 REQ.: 57267 BRUTO: 1.480,00 ISS(2,69%): 39,81 LIQUIDO: 1.440,19 1.480,00
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00