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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6355 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3739 REQUISIÇÃO Nº57256 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 4.974,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3739 REQUISIÇÃO Nº57256 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 4.974,53
09/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020488137 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3739 REQUISIÇÃO Nº57256 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 4.974,53
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 4.974,53
TOTAL 4.974,53 4.974,53 4.974,53
SALDO A PAGAR 0,00