| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3787 REQUISIÇÃO Nº57294 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3787 REQUISIÇÃO Nº57294 | 445,00 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020474636 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3787 REQUISIÇÃO Nº 57294 | 445,00 | ||
| 14/08/2018 | Pagamento de Empenho 6362/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||