| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ-RS CFE DOCUMENTO ANEXO NF Nº4/17922; D1/12528; 001/4110 ORDEM COMPRA Nº3790 REQUISIÇÃO Nº57311 RELATÓRIO DE VIAGEM. | 62,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ-RS CFE DOCUMENTO ANEXO NF Nº4/17922; D1/12528; 001/4110 ORDEM COMPRA Nº3790 REQUISIÇÃO Nº57311 RELATÓRIO DE VIAGEM. | 62,94 | ||
| 03/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ-RS CFE DOCUMENTO ANEXO NF Nº4/17922; D1/12528; 001/4110 ORDEM COMPRA Nº3790 REQUISIÇÃO Nº57311 RELATÓRIO DE VIAGEM. | 62,94 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2018 SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA - 3023 | 62,94 | ||
| TOTAL | 62,94 | 62,94 | 62,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||