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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6386 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 3811 REQUISIÇÃO Nº 52666 38,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 3811 REQUISIÇÃO Nº 52666 38,05
20/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020520240 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 3811 REQUISIÇÃO Nº 52666 38,05
10/09/2018 Pagamento de Empenho 6386/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38,05
TOTAL 38,05 38,05 38,05
SALDO A PAGAR 0,00