| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO/2018 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS Nº 99163 6905 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3832 REQUISIÇÃO Nº 57350 | 27,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO/2018 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS Nº 99163 6905 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3832 REQUISIÇÃO Nº 57350 | 27,87 | ||
| 07/08/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO/2018 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS Nº 99163 6905 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3832 REQUISIÇÃO Nº 57350 | 27,87 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 27,87 | ||
| TOTAL | 27,87 | 27,87 | 27,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||