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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6397 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº3823 REQUISIÇÃO Nº57343 E DOCUMENTO Nº063366286 EM ANEXO. 364,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº3823 REQUISIÇÃO Nº57343 E DOCUMENTO Nº063366286 EM ANEXO. 364,04
07/08/2018 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº3823 REQUISIÇÃO Nº57343 E DOCUMENTO Nº063366286 EM ANEXO. 364,04
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 364,04
TOTAL 364,04 364,04 364,04
SALDO A PAGAR 0,00