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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 6404 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3826 REQUISIÇÃO Nº 57337 5.558,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3826 REQUISIÇÃO Nº 57337 5.558,00
04/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/021526 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3826 REQUISIÇÃO Nº 57337 5.558,00
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 5.558,00
TOTAL 5.558,00 5.558,00 5.558,00
SALDO A PAGAR 0,00