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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6410 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018,ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3829 REQUISIÇÃO Nº57342 E NF Nº 001/193413;001/193043;001/190956 468,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018,ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3829 REQUISIÇÃO Nº57342 E NF Nº 001/193413;001/193043;001/190956 468,87
07/08/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018,PROCESSO 006/2018,ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3829 REQUISIÇÃO Nº57342 E NF Nº 001/193413;001/193043;001/190956 468,87
10/08/2018 Pagamento de Empenho 6410/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 468,87
TOTAL 468,87 468,87 468,87
SALDO A PAGAR 0,00