| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/18 PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES AO INTERESSE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3856 COMPROVANTES E RELATÓRIO EM ANEXO CUPONS FISCAIS Nº200631;200715;028027 REQ.:57355 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/18 PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES AO INTERESSE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3856 COMPROVANTES E RELATÓRIO EM ANEXO CUPONS FISCAIS Nº200631;200715;028027 REQ.:57355 | 71,00 | ||
| 08/08/2018 | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/18 PARA SOLUCIONAR QUESTÕES PERTINENTES AO INTERESSE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3856 COMPROVANTES E RELATÓRIO EM ANEXO CUPONS FISCAIS Nº200631;200715;028027 REQ.:57355 | 71,00 | ||
| 13/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||