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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6420 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3848 REQUISIÇÃO Nº57356 E CUPOM FISCAL Nº 168453 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3848 REQUISIÇÃO Nº57356 E CUPOM FISCAL Nº 168453 66,00
08/08/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3848 REQUISIÇÃO Nº57356 E CUPOM FISCAL Nº 168453 66,00
09/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2018 ADAIR DAMIANI - 1073 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00