| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº 3859 REQUISIÇÃO Nº 57383 | 176,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº 3859 REQUISIÇÃO Nº 57383 | 176,83 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/407872 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº 3859 REQUISIÇÃO Nº 57383 | 176,74 | ||
| 28/09/2018 | ESTORNO DE PARTE VALOR A MAIOR ORA REGULARIZADO. | -0,09 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 6424/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,74 | ||
| TOTAL | 176,74 | 176,74 | 176,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||