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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6431 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS COM GASOLINA PARA USO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3851 REQUISIÇÃO Nº57380 E NF Nº 001/189668 231,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 REFERENTE DESPESAS COM GASOLINA PARA USO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3851 REQUISIÇÃO Nº57380 E NF Nº 001/189668 231,85
08/08/2018 REFERENTE DESPESAS COM GASOLINA PARA USO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3851 REQUISIÇÃO Nº57380 E NF Nº 001/189668 231,85
09/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 231,85
TOTAL 231,85 231,85 231,85
SALDO A PAGAR 0,00