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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6487 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3902 REQUISIÇÃO Nº 57410 1.202,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3902 REQUISIÇÃO Nº 57410 1.202,03
09/08/2018 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3902 REQUISIÇÃO Nº 57410 1.202,03
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.202,03
TOTAL 1.202,03 1.202,03 1.202,03
SALDO A PAGAR 0,00