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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6490 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 3904 REQUISIÇÃO Nº 57390 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 PRÉVIO AQUISÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 3904 REQUISIÇÃO Nº 57390 50,00
31/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/197782 AQUISÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 3904 REQUISIÇÃO Nº 57390 50,00
04/09/2018 Pagamento de Empenho 6490/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00