| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6490 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 3904 REQUISIÇÃO Nº 57390 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | PRÉVIO AQUISÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 3904 REQUISIÇÃO Nº 57390 | 50,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/197782 AQUISÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 3904 REQUISIÇÃO Nº 57390 | 50,00 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 6490/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||