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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6492 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MEIO FIOS NA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3912 REQUISIÇÃO Nº 57421 633,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MEIO FIOS NA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3912 REQUISIÇÃO Nº 57421 633,00
15/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/627 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MEIO FIOS NA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3912 REQUISIÇÃO Nº 57421 633,00
12/09/2018 Pagamento de Empenho 6492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 633,00
TOTAL 633,00 633,00 633,00
SALDO A PAGAR 0,00