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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IYP 1497 GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 NOTAS FISCAIS 001/192081;001/193334;001/193478 434,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IYP 1497 GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 NOTAS FISCAIS 001/192081;001/193334;001/193478 434,94
10/08/2018 REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IYP 1497 GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 NOTAS FISCAIS 001/192081;001/193334;001/193478 434,94
31/08/2018 Pagamento de Empenho 6497/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 434,94
TOTAL 434,94 434,94 434,94
SALDO A PAGAR 0,00