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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6526 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3964 REQUISIÇÃO:57466 153,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3964 REQUISIÇÃO:57466 153,35
15/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/625 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3964 REQUISIÇÃO:57466 153,35
12/09/2018 Pagamento de Empenho 6526/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153,35
TOTAL 153,35 153,35 153,35
SALDO A PAGAR 0,00