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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6553 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO III NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 2705 ORDEM COMPRA Nº3993 REQUISIÇÃO Nº57491 FATURA Nº064582970 25,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO III NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 2705 ORDEM COMPRA Nº3993 REQUISIÇÃO Nº57491 FATURA Nº064582970 25,07
14/08/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO III NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 2705 ORDEM COMPRA Nº3993 REQUISIÇÃO Nº57491 FATURA Nº064582970 25,07
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 25,07
TOTAL 25,07 25,07 25,07
SALDO A PAGAR 0,00