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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6571 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE RELATÓRIO VIAGEM BILHETE Nº 4300 ORDEM DE COMPRA Nº 3938 REQUISIÇÃO Nº 57444 108,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE RELATÓRIO VIAGEM BILHETE Nº 4300 ORDEM DE COMPRA Nº 3938 REQUISIÇÃO Nº 57444 108,70
14/08/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE RELATÓRIO VIAGEM BILHETE Nº 4300 ORDEM DE COMPRA Nº 3938 REQUISIÇÃO Nº 57444 108,70
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6571/2018 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 108,70
TOTAL 108,70 108,70 108,70
SALDO A PAGAR 0,00