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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6583 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM COMPRA Nº 3998 REQUISIÇÃO Nº 57506 182,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM COMPRA Nº 3998 REQUISIÇÃO Nº 57506 182,55
16/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/118125 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM COMPRA Nº 3998 REQUISIÇÃO Nº 57506 182,55
21/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 182,55
TOTAL 182,55 182,55 182,55
SALDO A PAGAR 0,00