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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE REGINA HERTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6587 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4009 REQUISIÇÃO: 57509 NF 1/790;1/282 EM ANEXO. 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4009 REQUISIÇÃO: 57509 NF 1/790;1/282 EM ANEXO. 67,50
14/08/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4009 REQUISIÇÃO: 57509 NF 1/790;1/282 EM ANEXO. 67,50
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6587/2018 JAQUELINE REGINA HERTER - 2591 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00