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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6623 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO IOS 6236 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 3/2018 NF Nº 001/190826;001/192331;001/192468 336,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO IOS 6236 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 3/2018 NF Nº 001/190826;001/192331;001/192468 336,58
16/08/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO IOS 6236 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 3/2018 NF Nº 001/190826;001/192331;001/192468 336,58
17/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6623/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 336,58
TOTAL 336,58 336,58 336,58
SALDO A PAGAR 0,00