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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 3/2018 NF 001/191020;001/191358; 001/191592;001/192158;001/192332; 001/192494;001/192672 1.428,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 3/2018 NF 001/191020;001/191358; 001/191592;001/192158;001/192332; 001/192494;001/192672 1.428,54
16/08/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 3/2018 NF 001/191020;001/191358; 001/191592;001/192158;001/192332; 001/192494;001/192672 1.428,54
17/08/2018 Pagamento de Empenho 6624/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.428,54
TOTAL 1.428,54 1.428,54 1.428,54
SALDO A PAGAR 0,00