O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6642 Data de lançamento: 17/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN.
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DA SERVIDORA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM TUPANCIRETÃ - RS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4061 REQUISIÇÃO Nº 57562 CUPOM FISCAL Nº 088286 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DA SERVIDORA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM TUPANCIRETÃ - RS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4061 REQUISIÇÃO Nº 57562 CUPOM FISCAL Nº 088286 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 27,00
17/08/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DA SERVIDORA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM TUPANCIRETÃ - RS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4061 REQUISIÇÃO Nº 57562 CUPOM FISCAL Nº 088286 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 27,00
20/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2018 ANA FERRARI - 8760 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00