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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6659 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL QTO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NA AUDIÊNCIA FAMURS CONFORME COMPROVANTE ANEXO ORDEM DE COMPRA 4070 REQUISIÇÃO 57553 CUPONS FISCAIS Nº 202163; 202229 43,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 REF: DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL QTO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NA AUDIÊNCIA FAMURS CONFORME COMPROVANTE ANEXO ORDEM DE COMPRA 4070 REQUISIÇÃO 57553 CUPONS FISCAIS Nº 202163; 202229 43,25
20/08/2018 REF: DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL QTO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NA AUDIÊNCIA FAMURS CONFORME COMPROVANTE ANEXO ORDEM DE COMPRA 4070 REQUISIÇÃO 57553 CUPONS FISCAIS Nº 202163; 202229 43,25
23/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 43,25
TOTAL 43,25 43,25 43,25
SALDO A PAGAR 0,00