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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6664 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA 4089 REQUISIÇÃO 57571 2.459,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA 4089 REQUISIÇÃO 57571 2.459,78
21/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/186655 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA 4089 REQUISIÇÃO 57571 2.459,78
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6664/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 2.459,78
TOTAL 2.459,78 2.459,78 2.459,78
SALDO A PAGAR 0,00