| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6667 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 4095 REQUISIÇÃO 57592 FATURA Nº 064570167 | 228,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 4095 REQUISIÇÃO 57592 FATURA Nº 064570167 | 228,99 | ||
| 20/08/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 4095 REQUISIÇÃO 57592 FATURA Nº 064570167 | 228,99 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6667/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 228,99 | ||
| TOTAL | 228,99 | 228,99 | 228,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||