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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6667 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 4095 REQUISIÇÃO 57592 FATURA Nº 064570167 228,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 4095 REQUISIÇÃO 57592 FATURA Nº 064570167 228,99
20/08/2018 REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 4095 REQUISIÇÃO 57592 FATURA Nº 064570167 228,99
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6667/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 228,99
TOTAL 228,99 228,99 228,99
SALDO A PAGAR 0,00