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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6673 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA FAZER DEPOSITO DE LIXO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE ORDEM DE COMPRA 4098 REQUISIÇÃO 57577 819,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 PREVIO REF.AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA FAZER DEPOSITO DE LIXO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE ORDEM DE COMPRA 4098 REQUISIÇÃO 57577 819,00
10/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/634 REF.AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA FAZER DEPOSITO DE LIXO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE ORDEM DE COMPRA Nº 4098 REQUISIÇÃO Nº 57577 819,00
12/09/2018 Pagamento de Empenho 6673/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,00
TOTAL 819,00 819,00 819,00
SALDO A PAGAR 0,00