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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6679 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SITUADO PROVISORIAMENTE NO PAVILHÃO CATÓLICO ATÉ A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA ORDEM DE COMPRA Nº4113 REQUISIÇÃO Nº 57600 E DOCUMENTOS Nº065068283/065068284 EM ANEXO. 2.425,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SITUADO PROVISORIAMENTE NO PAVILHÃO CATÓLICO ATÉ A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA ORDEM DE COMPRA Nº4113 REQUISIÇÃO Nº 57600 E DOCUMENTOS Nº065068283/065068284 EM ANEXO. 2.425,31
21/08/2018 REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SITUADO PROVISORIAMENTE NO PAVILHÃO CATÓLICO ATÉ A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA ORDEM DE COMPRA Nº 4113 REQUISIÇÃO Nº 57600 E DOCUMENTOS Nº 065068283/065068284 EM ANEXO. 2.425,31
31/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.425,31
TOTAL 2.425,31 2.425,31 2.425,31
SALDO A PAGAR 0,00